Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 40 SM - kancelárske potreby 131,71 s DPH Mgr. Vlčková Jana z 19. 12. 2014 23.04.2025 Consul s.r.o. 30.04.2025
Faktúra 39 SM - vrták, vložka, skrutka, matica 43,01 s DPH Mgr. Vlčková Jana 23.04.2025 H.V.F. spol. s r.o. 30.04.2025
Objednávka 17 Kancelárske potreby 131,71 s DPH 17.04.2025 Consul s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 38 Vypracovanie stanoviska energet. audítora k 4. následnej monitor. správe 246,00 s DPH Mgr. Vlčková Jana 16.04.2025 Winks s.r.o. 30.04.2025
Objednávka 16 Vrták, skrutky, vložku a iné 43,01 s DPH 15.04.2025 H.V.F. s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 37 SM - Ventily na WC 62,41 s DPH Mgr. Vlčková Jana 11.04.2025 OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar 30.04.2025
Faktúra 36 Obedy žiaci 03/2025 1 472.75 s DPH Mgr. Vlčková Jana 1/2017 10.04.2025 Stredná odborná škola strojnícka, Partizánska cesta, Bánovce nad Bebr. 30.04.2025
Faktúra 35 Obedy zamestnanci 03/2025 1 029.11 s DPH Mgr. Vlčková Jana 2/17 10.04.2025 Stredná odborná škola strojnícka 30.04.2025
Objednávka 15 Ventily k WC 62,41 s DPH 10.04.2025 OE Viliam Šebáň-priemyselný tovar 17.04.2025
Objednávka 14 vypracovanie stanoviska energetického auditora k projektu č. 310041H334 246,00 s DPH 09.04.2025 Winks s.r.o. 17.04.2025
Faktúra 34 SM - nôž, farba, štetc, PUR pena 85,04 s DPH Mgr. Vlčková Jana 08.04.2025 Metax s.r.o., Farby-Laky 30.04.2025
Faktúra 33 Elektrina 03/2025 259,23 s DPH Mgr. Vlčková Jana 130152860 04.04.2025 ZSE Energia, a.s. 30.04.2025
Faktúra 32 Telefón 03/2025 31,96 s DPH Mgr. Vlčková Jana 2029837743 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 30.04.2025
Objednávka 13 Čistiace potreby 150,00 s DPH 02.04.2025 Ján Daniš 02.04.2025
Faktúra 31 SM - čistiace potreby 149,90 s DPH Mgr. Vlčková Jana 02.04.2025 Ján Daniš 30.04.2025
Faktúra 29 Vodné, stočné 04/2025 90,00 s DPH Mgr. Vlčková Jana 8/1000028741 01.04.2025 Západoslov.vodár.spoločnosť 30.04.2025
Faktúra 30 Plyn 04/2025 621,00 s DPH Mgr. Vlčková Jana 9100077799 01.04.2025 Slov.plyn.priemysel 30.04.2025
Objednávka 12 Farbu, lak, pur, štetec, nôž 85,04 s DPH 31.03.2025 Metax s.r.o., Farby-Laky 02.04.2025
Faktúra 28 Výkon činnosti zodpovednej osoby za 1. Q 2025 110,70 s DPH Mgr. Vlčková Jana z 24.10.2014 a z 1.12. 2017 31.03.2025 FIBEZ, s.r.o. 31.03.2025
Faktúra 27 Služby BOZP, OPPa PZS 1. štvrťrok 2025 195,00 s DPH Mgr. Vlčková Jana z 24.10.2014 a z 1.12. 2017 31.03.2025 FIBEZ, s.r.o. 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2739